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市国资委发挥内审作用 提升监管效能

文章来源:威海市国有资产监督管理委员会
时间: 2022-11-08 09:30
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内部审计是现代企业制度的重要组成部分,是企业内部控制和风险管理的重要环节,已成为企业提质增效和防控风险的自我免疫系统。国企内部审计是强化国资监管、规范企业运营的重要手段,市国资委将内部审计作为国资监管创新创效的重点工作,督导市属企业全面建立针对各级次企业的内部审计机制,要求每5年对下属子公司至少轮审1次,对重要部门关键岗位领导人员,每个任期内至少审计1次,全力推动市属国企内审工作,实现内审工作制度化、程序化、规范化,揭露存在隐患,坚持有错必究、过错必追,有效防范和化解重大风险,助力企业规范管理、降本增效。在2022年度市内部审计指导中心与市内部审计师协会联合组织开展的2022年度全市优秀内部审计项目评选活动中,市属国企共获得6个优秀内部审计奖项,其中:热电集团、产投集团、水务集团3个项目获评一等奖,城投集团1个项目获评二等奖,交通场站公司2个项目获评三等奖。